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Contabilização de Fatura em Período Incorreto   

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Bom dia

Temos um cliente cuja empresa tem período fiscal distinto do “normal” sendo de outubro a setembro.
Ao fazer um lançamento na Contabilidade com data de 05/01 o movimento é registado no período 4 e atribuído uma numeração de diário correta.
Contudo, ao registar uma fatura no modulo de vendas, o documento é integrado no período 01 (provavelmente correspondente ao mês 01)

Já foram validadas as configurações de integração e não foram detetadas nenhuma incorreção.
Alguma sugestão?

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Contabilidade
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Criado há 4 anos e 2 meses antniomdias
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antniomdias Loyal Contributor
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Neste caso concreto, o movimento contabilístico desta fatura deveria ser integrado no período 4. Do que me recordo não existe nenhuma configuração especifica para além da definição dos períodos na ficha da empresa (exercício - Mês inicial/mês final).

Aquando da criação do documento já estava definido o ano contabilístico? Se Lançar agora um documento novo vai parar ao mês 1?

Recomendo a criação de um pedido de suporte para se analisar a situação concreta.

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Criado há 4 anos e 2 meses armandogonalves
armandogonalves Most Valuable Professional