| ♥ 0 | Bom dia Temos um cliente cuja empresa tem período fiscal distinto do “normal” sendo de outubro a setembro. Já foram validadas as configurações de integração e não foram detetadas nenhuma incorreção. Marked as spam |
| Private answer Neste caso concreto, o movimento contabilístico desta fatura deveria ser integrado no período 4. Do que me recordo não existe nenhuma configuração especifica para além da definição dos períodos na ficha da empresa (exercício - Mês inicial/mês final). Aquando da criação do documento já estava definido o ano contabilístico? Se Lançar agora um documento novo vai parar ao mês 1? Recomendo a criação de um pedido de suporte para se analisar a situação concreta. Marked as spam |