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Faturas de adiantamento em FE-AO   

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bom dia,

Um cliente colocou-nos a seguinte questão: tenho uma entidade financeira que está a solicitar uma fatura de adiantamento para depois efetuar o pagamento desse adiantamento. Conforme os produtos e/ou serviços forem sendo prestados a essa entidade financeira, serão emitidas as faturas finais (datas dispersas). Como é que a fatura de adiantamento deverá ser “abatida” por cada fatura final emitida? Que tipo de documentos deverão ser utilizados para este efeito?

NOTA: factura electronica em Angola.

 

Augusta Pinela

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Faturação Eletrónica
Primavera
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Criado há 1 dia e 18 horas augustapinela
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augustapinela Augusta Pinela Responsiveness Member
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Para o cenário descrito, em que uma entidade financeira solicita uma fatura de adiantamento e posteriormente serão emitidas faturas finais para abater o valor do adiantamento, o processo ideal no Cegid Primavera com faturação eletrónica em Angola é o seguinte:

1. **Emissão da Fatura de Adiantamento (FAA):**
- Criar um documento do tipo "Fatura de Adiantamento".
- Configurar este documento como:
- Tipo Financeiro.
- Natureza "A Pagar".
- Com ligação às contas correntes (num tipo de conta configurado como "Adiantamento").
- Sem ligação ao inventário.

2. **Recebimento do Adiantamento:**
- Após a emissão da FAA, o cliente efetua o pagamento do valor do adiantamento.
- Emitir o recibo correspondente para liquidar a FAA na conta corrente.

3. **Emissão das Faturas Finais (FA):**
- À medida que os produtos ou serviços forem sendo prestados, emitir as faturas finais.
- Configurar as faturas finais como:
- Tipo Financeiro.
- Natureza "A Receber".
- Com ligação às contas correntes (num tipo de conta configurado como "Clientes").
- Com ligação ao inventário (caso haja saída de mercadorias).

4. **Regularização do Adiantamento:**
- Para abater o valor do adiantamento em cada fatura final emitida:
- Aceder a **[Marketing & Vendas] | Vendas | Documentos**.
- No documento da fatura final, ir a **Contexto | Regularização de Adiantamentos**.
- Selecionar o(s) documento(s) de adiantamento disponível(is) na grelha superior.
- Indicar o valor ou as linhas do adiantamento que pretende regularizar na grelha inferior.
- Confirmar e gravar o documento.
- Este processo gera automaticamente uma Nota de Crédito para regularizar o IVA do adiantamento e faz a compensação do valor na conta corrente.

5. **Configuração do Documento de Compensação:**
- Certifique-se de que o documento de compensação está configurado no Administrador:
- **Administrador | Empresa | Pagamentos e Recebimentos | Parâmetros da Empresa | separador Outros | Documento de compensação**.

6. **Considerações Fiscais:**
- No contexto de faturação eletrónica em Angola, é importante garantir que:
- A FAA e as faturas finais estão corretamente configuradas para o SAFT.
- A regularização do IVA do adiantamento é feita no momento da emissão da fatura final.

Para mais detalhes sobre o processo, pode consultar a documentação técnica disponível:
- [Adiantamentos no ERP](https://helpcenter.ila.cegid.com/v10/marketing-vendas/faturacao/artigo/adiantamentos-no-erp/)
- [Faturação Eletrónica em Angola](https://helpcenter.ila.cegid.com/v10/marketing-vendas/obrigacoes-declarativas1/artigo/faturacao-eletronica-em-angola/#documentosdeadiantamento)

**Nota:** Certifique-se de que o cliente está atualizado na última versão do ERP para evitar problemas de integração com o SAFT.

**Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**
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